廊坊市广阳区劳动和社会保障局(本级)2015年度部门决算公开
广阳区劳动和社会保障局
部门决算公开情况说明
第一部分 广阳区劳动和社会保障局部门概况
一、广阳区劳动和社会保障局主要职责
(一)贯彻执行《中华人民共和国劳动法》等国家、省、市制定颁布的有关劳动和社会保障工作的法律法规、政策规定及实施办法,负责劳动和社会保障政策的咨询服务,负责本系统依法行政规范、执法监督规则的实施和监督检查。
(二)拟定全区劳动和社会保障制度的总体改革方案,以及全区劳动和社会保障事业发展的中长期规划和年度计划,并组织实施和监督检查。
(三)监督检查劳动和社会保障法律、法规执行情况,依法行使国家劳动和社会保障监督检查职权。
(四)负责全区城乡劳动力资源的开发利用和就业服务指导工作,负责全区劳动力市场的建设和职业介绍中介机构的管理;协调指导劳动就业服务事业发展;贯彻执行劳动用工法规,负责组织国内外、省、市内外和本区劳务交流洽谈招聘工作,负责办理各类企业招工和办理就业手续,为下岗失业职工再就业提供就业培训和职业指导;受劳动和社会保障局委托负责办理外国人和港、澳、台人员进入我区就业的相关手续,协调指导农村剩余劳动力向非农产业转移,组织劳务输出输入;负责城镇新增劳动力、下岗、失业职工、城镇退伍兵、农村剩余劳动力的就业前培训和职业指导工作,指导全区各级就业培训机构业务开展。
(五)拟定全区企业职工工资收入及其他劳动报酬的调控政策和措施;负责全区企业职工工资指导线和最低工资保障的政策组织和实施;综合协调我区非公有制企业劳动工资政策;贯彻执行行业工资收入调节政策和国有企业经营者收入分配政策,并负责区属企业工资总额和经营者收入的审核。
(六)贯彻执行劳动关系基本规则,拟定劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施办法,指导和管理劳动合同、集体合同及劳动合同签证工作;负责劳动争议仲裁调解工作;监督检查企业贯彻《中华人民共和国劳动法》及其配套法规的情况;按分工负责政策性安置和职工调配工作。
(七)组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行业标准,推行职业资格证书制度,拟定企业有关职工技能培训和企业下岗职工、失业人员就业培训的规划、政策和措施,并组织实施;贯彻执行劳动预备制度,并负责具体办法的实施。
(八)负责全区养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险和其他补充社会保险各项法律法规政策的贯彻实施,并组织监督和检查,负责对全区社会保障基金的支付、管理工作,并实施行政监督;负责社会保障经办机构的管理;负责全区企业职工保险福利政策及工伤、职业病、伤残等级鉴定和劳动能力鉴定的组织实施工作。
(九)负责承担全区劳动和社会保障统计工作和有关信息的采集、处理;定期发布劳动和社会保障事业信息资料及发展预测报告。
(十)承办区政府交办的其他事项
二、单位构成情况
我局有下属事业单位6个:就业服务局,失业保险所,社会保险事业管理所,机关事业社会保险所,农村养老保险事业管理所,医疗保险所,工伤保险事业管理所。
包括本级决算和所属单位决算,决算不分汇总表,所以没有汇总决算,都是单独作决算。
第二部分 广阳区劳动和社会保障局2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
第三部分 广阳区劳动和社会保障局2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我单位2015年度上年结转和结余40.32万元,本年收入397.42万元,本年支出418.24万元,年末结转和结余19.5万元。
二、收入决算情况说明
我单位2015年度收入387.92万余,其中:社会和保障就业收入331.01万元、医疗卫生和计划生育收入14.76万元、住房保障收入42.16万元。
三、支出决算情况说明
我单位2015年度基本支出418.24万元,其中:人员经费支出371.92万元、公用经费支出46.32万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2015年度财政拨款上年结转和结余40.32万元,本年收入387.92万元,本年支出418.24万元,年末结转和结余10万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公经费”公共预算财政拨款支出合计4.85万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.85万元,公务接待费0万元。 2014年度“三公经费”公共预算财政拨款支出合计为4.95万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.95万元,公务接待费0万元。由于厉行中央八项规定,节约开支,2015年“三公”经费因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费合计支出比2014年“三公”经费支出同比下降。
六、机关运行经费的支出情况的说明
我单位2015年度机关运行经费支出合计46.32万元,其中:办公费28.6万元、邮电费2.91万元、公务用车运行维护费4.85万元、印刷费2.2万元、会议及培训费2.89万元、其他4.86万元。2015年机关运行经费比2014年压减。
七、政府采购情况的说明
我单位2015年无政府采购情况。
八、其他重要事项的情况说明
无其他说明
第四部分 名词解释
一般预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。
机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。
预算绩效管理工作开展情况
我单位按照预算绩效管理改革要求,以绩效为导向,严格执行绩效预算管理。2015年,按照省市文件要求,我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标,对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价,并将绩效评价结果应用到实际工作中,进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。
国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。
我单位没有政府性基金预算收支拨款支出,故本表无数据。
我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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广阳区劳动和社会保障局(本级)2015年决算公开
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