广阳区卫生局
部门决算公开情况说明
第一部分 广阳区卫生局部门概况
一、广阳区卫生局主要职责
1、规划功能——制定中、长期卫生事业发展规划,和年度实施计划,卫生资源配置标准和卫生区域发展规划,用法律、行政、经济等手段加强宏观管理,调控卫生资源配置,实行卫生工作全行业管理。
2、准入功能——建立完善有关法律法规和管理制度,对卫生机构、从业人员、医疗技术应用、大型医疗设备等医疗服务要素以及相关的健康产品实行准入制度,保护人民群众的健康和安全。
3、监督功能——依法行政,实施卫生监督;规范医疗卫生服务行为,加强服务质量监控,打击非法行医,整顿医疗秩序以及规范医疗广告等市场行为。
4、经济政策调控功能——制定和实施卫生筹资等经济政策,确保公共卫生服务和弱势人群基本医疗服务的供给,促进健康公平,明确对不同类型医疗卫生事业的补助政策、税收政策和价格政策,通过购买服务的方式引导医疗服务提高效率。
5、发布医疗卫生有关信息——定期发布医疗机构服务数量、质量、价格和费用信息,引导病人选择医院、医生,减少医务人员与患者之间因信息不对称而带来的市场缺陷。
二、部门单位构成情况
我部门下有廊坊市广阳区卫生防疫站、廊坊市广阳区消杀服务站、廊坊市广阳区妇幼保健院、广阳区新型农村合作医疗管理中心等单位。
决算是按单位作的没有汇总决算
第二部分 广阳区卫生局2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
第三部分 广阳区卫生局2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我单位2015年度上年结转和结余1807.08万元,本年收入3025.64万元,本年支出2101.86万元,年末结转和结余2730.85万元。
二、收入决算情况说明
我单位2015年度收入3025.64万元,其中财政拨款收入3000.64万元,其他收入25万元。
三、支出决算情况说明
我单位2015年度支出2101.86万元,其中:基本支出471.46万元,项目支出1630.41万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2015年度财政拨款上年结转和结余1807.08万元,本年收入3000.64万元,本年支出2101.86万元,年末结转和结余2705.85万元。
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2015年因公出国(境)费为0万元。公车运行费较2014年减少0.25万元,2015年公务用车购置费用为0万元,2015年公务接待费较2014年减少0.96万元。认真落实中央八项规定厉行节约的要求,压减了部分开支。
1、因公出国(境)费2015年财政拨款决算数为0万元,占“三公”经费财政拨款决算总数的0%,共计0个团组0人次。
2、公务用车及运行费2015年财政拨款决算数为8.22万元,占“三公”经费财政拨款决算总数的94.59%。车辆保有辆为2辆。
3、2015年公务接待费财政拨款支出决算数为0.47万元,占“三公”经费财政拨款决算总数的5.41%。
六、机关运经费的支出情况的说明
我单位2015年度机关运行经费支出合计31.32万元, 2015年机关运行经费的支出比2014年减少5.21万元,降低14%。主要原因是:对办公经费的厉行节约。
七、政府采购情况的说明
我单位2015年无政府采购情况。
八、其他重要事项的情况说明
无其他说明
第四部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入:是指财政部门拨入的各类经费。机关运行经费支出:指的是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
预算绩效管理工作开展情况
我单位按照预算绩效管理改革要求,以绩效为导向,严格执行绩效预算管理。2015年,按照省市文件要求,我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标,对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价,并将绩效评价结果应用到实际工作中,进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。
国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。
我单位没有政府性基金预算收支拨款支出,故本表无数据。
我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
部门: |
|
|
|
单位:万元 |
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
/uploads/soft/170104/70_1448304921.xls