档案局2015年度决算公开目录
第一部分 档案局概况
(一)部门职责
廊坊市广阳区档案局为中共廊坊市广阳区委的行政事业单位,同时又是广阳区人民政府档案行政执法的单位。按照国家《中华人民共和国档案法》的具体要求,档案局的具体职责是:
1、对全区档案事业实行宏观管理,编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施;指导、检查、协调档案业务工作。
2、研究起草档案工作的地方性规章和办法,依据有关法律、法规进行档案执法和监督。
3、组织档案科学技术和理论研究,推进全区档案工作的科学化、标准化和现代化建设。
4、制订全区档案干部队伍建设规划,组织档案专业教育和档案干部培训工作,协助做好档案专业技术职称评聘有关工作。
5、负责档案宣传工作,统一管理全区档案资料的对外交流,协调全区档案工作的外事活动。
6、集中统一管理各乡镇、街办处、区直机关的档案资料和历史资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料安全。
7、负责接收区直属机关档案并进行系统化管理;调查、征集与我区有关的档案资料。
8、负责全区档案信息开发、开放规划与管理;发挥档案信息资源作用,为社会各方面提供服务。
9、建立全区档案的管理、保密、鉴定销毁、统计与收集等一整套工作制度,同时制订《广阳区档案馆工作流程图》。
10、承办区四套班子所交办的各项中心工作和其他具体工作。
(二)档案局构成
1、办公室
协助局(馆)领导协调行政业务工作,编制全区档案事业中长期发展规划和年度工作要点,起草综合性业务文件;负责档案信息反馈、档案工作宣传报道、档案报刊征订和全区档案工作统计;负责机关文秘、档案、保密及接待工作;负责机关内部的干部职工考核、录用、调配、晋升、奖惩工作;负责劳动工资和人事档案管理工作;协助做好档案专业技术职务评聘工作;负责财务、资产管理、后勤保障和老干部工作;负责档案库房及设备、设施的管理与维修;负责档案工作中的外事活动。
2、业务指导股
负责对全区档案工作实行宏观管理,对区直党政群机关、企事业单位档案业务的监督、检查、指导;协调区直各专业主管部门抓好本系统的档案工作;会同区委办公室、区政府办公室对归档文书立卷工作进行宏观指导;协同区委组织部对干部档案工作进行宏观指导;负责档案馆网建设布局和馆库建设审查报批工作;起草档案馆(室)工作的规章制度和办法;指导各级各类档案馆(室)的接收、开放工作;指导全区档案信息资源的开发利用工作;负责档案馆上网档案信息的审核、报批等管理工作;负责区重点建设项目档案工作的监督检查;负责相关业务工作的调研;负责地方性档案规章、办法的研究起草、清理和解释;负责全区档案执法队伍建设,协调和处理与其他执法部门在档案事务上的关系;负责档案行政执法和档案法律、法规执行情况的监督、检查。
贯彻国家和省、市关于档案理论科学研究和档案专业教育的方针与发展规划;拟定全区档案科学技术、学术理论研究发展规划并组织实施;负责组织档案科研立项和区级以上科研成果的鉴定推荐工作,组织、制订全区档案专业教育培训计划;负责档案干部岗位培训工作。
3、档案馆
负责馆藏档案资料的科学保管、整理、统计、著录、编目、鉴定和定期检查工作;负责检索工具的管理、档案开放和利用调卷工作;负责档案库房的统一管理,确保档案安全;负责接收区直机关、团体、事业单位的档案资料及进馆档案的质量检查;收集区级各项重大活动形成的档案资料和散存在社会上的珍贵、重要档案;负责对档案价值的鉴定评估工作;负责档案展览、接待参观工作;负责研究推进档案管理技术的标准化和现代化,为本馆档案管理提供技术保障;负责馆藏档案资料保护技术工作,对破损档案进行修复;负责计算机管理系统维护工作;负责档案缩微拍照、拷贝、转录等信息转换及特殊档案载体的保管。
4、编研科
负责馆藏档案的编纂、研究、出版和编研成果的交流、交换工作;负责编写、续编本馆目标管理相应等级必备的编研材料。
第二部分 档案局2015年度决算报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
(十)政府采购情况表
第三部分 档案局2015年决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
年初结转和结余3.79万元,本年收入159.53万元, 本年支出152.46万元,年末结转和结余10.86万元。
(二)收入决算情况说明
本年收入159.53万元,其中:社会保障和就业支出16.27万元,医疗卫生和计划生育收入5.31万元,行政运行128.99万,住房保障收入8.96万元。
(三)支出决算情况说明
本年度基本支出152.46万元,其中:一般公共服务121.92万元,社会保障和就业16.27万元,医疗卫生与计划生育5.31万元,住房保障支出8.96万元。
本年度财政拨款上年结转和结余3.79万元,本年收入158.53万元,本年支出151.46万元,年末结转和结余10.86万元。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。本年度“三公经费”公共财政拨款决算支出合计1.1万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.1万元,公务接待费0万元。我局本年度预算没有“三公”经费安排,但是我局有一辆公务运行用车因此产生公务用车运行维护费1.1万元,由于响应中央八项规定,厉行节约,比2014年节约公务用车运行维护费0.05万元”。
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机关运营费的支出情况
本年度机关运行经费支出合计5.44万元,其中:办公费3.6万元、邮电费0.10万元、水费0.04万元,电费0.6万元,公务用车运行维护费1.1万元。
我局无政府采购情况。
我局无其他重要事项。
第四部门名词解释
一般公共预算财政拨款收入
是指事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。
事业收入
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。 事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入;从财政专户核拨的预算外资金,计入事业收入。
基本支出
1、人员经费支出,指为了开展专业活动的需要,用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金;事业单位支出
2、公用经费支出,指为了完成事业活动,用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。
预算绩效管理工作开展情况
我单位按照预算绩效管理改革要求,以绩效为导向,严格执行绩效预算管理。2015年,按照省市文件要求,我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标,对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价,并将绩效评价结果应用到实际工作中,进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。
国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。
没有政府性基金预算收支拨款支出,故本表无数据。
没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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科目 |
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功能分类科目编码 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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/廊坊市广阳区档案局2015年决算公开.xls