设为首页
加入收藏
廊坊市广阳区人民政府 www.guangyang.gov.cn
栏目列表
区委
区人大
区政协
区政府办
区发展和改革局
区统计局
区财政局
区审计局
区纪委
区编办
区信访局
区水务局
区检察院
区法院
区司法局
区档案局
区教育和体育局
区科技局
区科协
区老干部局
区人社局
区民政局
区残联会
区卫生健康局
区住建局
区供销社
区农业农村局
广阳经济开发区管委会
区应急管理局
区工业局
区交通局
区委组织部
区文化广电和旅游局
区市场监督管理局
区融媒体中心
区直工委
区医疗保障局
区退役军人事务局
区委统战部
区委政法委
区网信办
区行政审批局
万庄镇政府
九州镇政府
白家务办事处
南尖塔镇政府
北旺镇政府
爱民东道街道办事处
银河北路街道办事处
新开路街道办事处
解放道街道办事处
新源道街道办事处
国防办2015年度决算公开 发布时间:2016-10-28 18:36:00  浏览次数:
   广阳区国防办部门概况
    
一、广阳国防办主要职责
根据廊坊市广阳区国防教育办公室三定方案规定,廊坊市广阳区国防教育办公室的主要职责是:
1、负责拟定全区国防教育的年度计划和实施意见,提请区国防委员会审议。
2、负责组织实施全区国防教育的计划和意见,组织开展全区性的国防教育活动。
3、负责了解和掌握全区国防教育的情况,及时向区国防动员委员会和上级国防教育办公室报告会,反馈信息。
4、负责指导全区国防教育组织、队伍、制度等方面的建设,搞好国防教育学校、业余青少年军警校、国防幼儿园、国防教育基地和国防教育典型单位的建设,不断强化教育功能。
5、负责针对国际、国内形势的变化,在每年的全民国防教育日、重大国防法律颁布纪念日、重大国防纪念日和重大节日,丰富教育内容,利用多种形式开展全民国防教育;同时,搞好重点对象的军事技能培训。
6、负责协调、组织有关部门搞好全区《国防教育法》的执行检查,认真查处违法现象;并检查指导下级国防教育办公室或国防教育主管部门和负责人的工作情况,提出意见和要求,帮助基层开展工作。
7、负责组织编辑、撰写国防教育辅导材料,为基层开展国防教育提供参考资料。
二、部门决算单位构成
我部门没有下属单位
  
第二部分   广阳区国防办2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
   第三部分  广阳区国防办2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我单位2015年度上年结转和结余0万元,本年收入37.87万元,本年支出37.87万元,年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
我单位2015年度收入37.87万余,其中:一般公共服务26.83万元,国防支出3.6万元,社会和保障就业收入3.94万元、医疗卫生和计划生育收入1.3万元、住房保障收2.2万元。
三、支出决算情况说明
我单位2015年度基本支出37.87万元,其中:人员经费支出34.27万元、公用经费支出3.6万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2015年度财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入37.87万元,本年支出37.87万元,其中:工资福利支出:32.07万元,商品和服务支出:3.6万元,对个人和家庭补助支出:2.2万元。年末结转和结余0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
由于厉行中央八项规定,节约开支,2015年度未安排“三公经费”预算,2015年度“三公经费”公共预算财政拨款支出合计0万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。2014年因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费合计为0万元,2015年“三公”经费合计支出与2014年“三公”经费支出都是0。
六、机关运经费的支出情况的说明
    我单位2015年度机关运行经费支出合计3.6万元,其中:办公费1.2万元、印刷费0.3,手续费0.86万元、劳务费1.23万元。我办认真执行“ 八项规定”对办公经费的厉行节约。 
七、政府采购情况的说明
    我单位2015年无政府采购情况。
八、其他重要事项的情况说明
    无其他说明


第四部分  名词解释
一般公共预算财政拨款收入:是指财政部门拨入的各类经费。
    基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费等日常公用经费。
    机关运行经费支出:指的是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
    机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。

预算绩效管理工作开展情况
我单位按照预算绩效管理改革要求,以绩效为导向,严格执行绩效预算管理。2015年,按照省市文件要求,我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标,对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价,并将绩效评价结果应用到实际工作中,进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。


部门情况表.xls

上一篇:没有了