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廊坊市广阳区科技局2015年度部门决算公开 发布时间:2016-10-28 14:24:00  浏览次数:
廊坊市广阳区科技局2015年度部门决算公开
部门决算公开情况说明
第一部分   广阳区科技局部门概况
一、部门职责
根据中共廊坊市广阳区委、广阳区人民政府《关于广阳区区直党政机构设置方案》文件,设置廊坊市广阳区科学技术局。廊坊市广阳区科学技术局是主管全区科技管理工作的区政府组成部门。
(一)划入的职能
原区计划委员会承担的制定全区科学技术发展的中长期规划和年度计划、组织编制重大科技攻关和重点实验室建设计划及相关经费安排的职能交给广阳区科学技术局
(二)增加的职能
1、指导全区生产力促进中心等科技环境建设,推动全区科技服务体系的建立。
2、推进高新技术产业化,指导域内高新技术开发区、农业高新技术园区、民营科技产业园区、可持续发展综合试验区等各类科技园区的规划建设性工作。
3、研究拟定和组织实施全区基础性研究、科技创新工程计划。
4、参与编制区重大科技工程建设规划;编制并实施全区重点实验室等科研基础设施建设计划。
5、负责全区科技开发工作的综合、协调、统筹和服务。
(三)转移和下放的职能
1、将国家、省、市、区科技计划中重点项目的推荐、包装等事务性工作及编制新能源开发利用规划、计划、上报新能源建设项目等工作交相关单位承担。
2、将技术合同认定登记、民营科技职称评定中事务性工作交相关事业单位承担。
主要职责
根据以上职能调整,广阳区科技局的主要职责是:
(一)贯彻实施国家、省、市、区科技方针、政策、法规、规划;研究提出全区科技促进经济与社会发展的宏观战略,组织拟定全区民用科学技术发展的中长期规划和年度计划;研究提出全区科技发展的重大布局和优先领域等。
(二)负责地方有关科技规范性文件的制定和建议,拟定全区科技体制改革的实施意见;促进适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制的形成;指导全区科技体制改革工作。
(三)研究多渠道增加科技投入的措施;优化全区科技资金的配置;组织对科学技术事业费中专项资金、科技“三项费”的分析论证,提出资金安排计划,负责组织实施,并监督检查。
(四)研究拟定加强基础性研究、高新技术发展的措施;制定和组织实施全区基础性研究计划、高新技术研究发展计划、科技攻关计划、科技创新工程、社会发展科技计划等。
(五)推进高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作,负责全区火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的拟定并指导实施;管理高新技术重点新产品工作;指导域内高新技术产业开发区、农业高新技术园区、民营科技产业园区等各类科技园区的工作;负责全区高新技术企业、高新技术产品的认定申报及复检工作。
(六)参与编制全区重大科技工程建设规划;编制并实施全区重点实验室等科研基础设施建设计划。
(七)负责全区科技成果、科技奖励、技术市场工作。
(八)拟定全区科学技术普及工作规划,推动科学技术普及工作发展。
(九)推动全区科技服务体系的建立,规范和促进科技咨询、服务、招标、评估、交易等社会中介组织的发展。
(十)负责全区科技开发工作的综合、协调、统筹和服务。
(十一)负责科技信息、科技统计工作。
(十二)审核区内科研机构的组建和调整。
(十三)负责全区专利申报工作。
(十四)指导区直各部门的科技管理工作。
(十五)承担区科技教育领导小组交办的有关工作;承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
我部门决算单位构成为广阳区科技局,不涉及其他单位。
第二部分   广阳区科技局2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
第三部分  广阳区科技局2015年部门决算情况说明
   一、收入支出决算总体情况说明
我单位2015年度上年结余99.37万元,本年收入226.52万元,支出319.51万元,年末结余6.37万元。
二、收入决算情况说明
我单位2015年度收入:本部门2015年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余99.37万元,本年收入226.52万元,本年支出319.51万,年末结转和结余6.37万元。
三、支出决算情况说明
我单位2015年度科学技术支出267.5万元,社会保障和就业支出27.68万元,医疗卫生与计划生育支出9.05万元,住房保障支出15.29万元,本年支出合计319.51万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2015年度上年结余99.37万元,本年收入226.52万元,支出319.51万元,年末结余6.37万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公经费”公共预算财政拨款预算0元。决算支出合计0元,其中因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0元,公务接待费0万元。
 2014年因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费合计为1.29万元,其中因公出国(境)费用0元、公务用车购置及运行维护费1.29万元、公务接待费0元。2015年“三公”经费因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费合计支出比2014年“三公”经费支出同比下降。原因为区科技局始终认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,减少三公经费支出,2015年三公经费支出为0元。

六、机关运经费的支出情况的说明
2015年本部门机关运行经费支出23.12万元,比2014年减少11.9万元,降低51.47%。主要原因是:辖区会议费及其他交通费等支出压缩。具体为:办公费8.23万元、印刷费8.11万元、电费0.92万元、邮电费0.39万元、差旅费4.09万元、其他费用支出1.38万元。
七、政府采购情况的说明
我单位2015年无政府采购情况。
八、其他重要事项的情况说明
无其他说明
第四部分  名词解释
一、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待。
二、机关运行费:包括办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护、其他交通费。
三、一般公共预算财政拨款收入:包括社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障等。
四、财政拨款收入:本单位年度总收入。
五、基本支出:包括商品和服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助。


预算绩效管理工作开展情况
我单位按照预算绩效管理改革要求,以绩效为导向,严格执行绩效预算管理。2015年,按照省市文件要求,我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标,对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价,并将绩效评价结果应用到实际工作中,进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。
国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。
我单位没有政府性基金预算收支拨款支出,故本表无数据。
我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表  
部门:       单位:万元  
科目 合计 基本支出 项目支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计        
           
           
           
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 









广阳区科技局2015年决算公开.xls
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