设为首页
加入收藏
廊坊市广阳区人民政府 www.guangyang.gov.cn
栏目列表
区委
区人大
区政协
区政府办
区发展和改革局
区统计局
区财政局
区审计局
区纪委
区编办
区信访局
区水务局
区检察院
区法院
区司法局
区档案局
区教育和体育局
区科技局
区科协
区老干部局
区人社局
区民政局
区残联会
区卫生健康局
区住建局
区供销社
区农业农村局
广阳经济开发区管委会
区应急管理局
区工业局
区交通局
区委组织部
区文化广电和旅游局
区市场监督管理局
区融媒体中心
区直工委
区医疗保障局
区退役军人事务局
区委统战部
区委政法委
区网信办
区行政审批局
万庄镇政府
九州镇政府
白家务办事处
南尖塔镇政府
北旺镇政府
爱民东道街道办事处
银河北路街道办事处
新开路街道办事处
解放道街道办事处
新源道街道办事处
2015年廊坊市广阳区水务局部门决算公开 发布时间:2016-10-27 14:31:00  浏览次数:
广阳区水务局
部门决算公开情况说明


第一部分   广阳区水务局部门概况
一、 部门职责
1、拟定全区水利工作的方针政策、发展战略中长期规划和年度计划,组织起草与国家有关法律、规章相配套的地方性文件并监督实施。
2、统一管理全区水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟定全区水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、全区规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布全区水资源公报。
      机构设置:包括水利抗旱服务站、水利工程管理处、水利水电工程处三个自收自支下属单位。
3、拟定在行政区域内节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,组织、指导和监督全区节约用水工作。
4、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区划分和向不同功能区水域排污的控制;监测江河湖库水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。
5、组织、指导水政监察和水行政执法。协调并仲裁部门间水事纠纷。
6、拟定全区水利行业经济调节措施;对水利资金的使用进行宏观调节;指导水利行业供水和多种经营工作;贯彻执行国家有关水利的资产、价费、税收、信贷、财务等政策,配合有关部门制定本市政策并组织实施;按照国家有关规定监督管理水利系统国有资产。
7、负责全区大中型水利基建项目建议书、可行性报告和初步设计的编制、审查、报批;组织重点水利科学研究和技术推广。
8、组织、指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导主要河道、滩涂的治理和开发;负责全区水利工程建设的行业管理;组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。
9、指导全区农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。
10、组织全区水土保持工作;研究制定水土保持规划,组织水土流失的监测和综合防治。
11、负责水利方面科技、外事工作;指导全区水利队伍建设。
12、承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作,对主要防洪排涝河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。
13、承办区政府交办的其它事项。
第二部分  广阳区水务局2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
第三部分  广阳区水务局2015年部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
我单位2015年度上年结转和结余1360.73万元,本年收入8286.49万元,本年支出5865.48万元,年末结转和结余3781.75万元。
二、收入决算情况说明
我单位2015年度收入8286.49万余,其中:社会和保障就业收入132.85万元、水利工程收入7068.22万元、行政运行收入1032.55万元,住房保障收入52.87万元。


三、支出决算情况说明
我单位2015年度基本支出1113万元,其中:人员经费支出588.99万元、公用经费支出524.01万元。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2015年度财政拨款上年结转和结余1360.73万元,本年收入8286.49万元,本年支出5865.48万元,年末结转和结余3781.75万元。  
决算数据不包含水利抗旱服务站、水利工程管理处、水利水电工程处三个自收自支下属单位。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2014年度“三公经费”公共预算财政拨款支出合计19.24万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费15.03万元,接待费4.21万元。 2015年度“三公经费”公共预算财政拨款支出合计8.92万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8.84万元,接待费0.08万元。认真落实中央八项规定,厉行节约的要求,压减了部分开支。相比2014年“三公经费”减少10.32万元。其中公务用车运行维护费减少6.19万元,接待费减少4.13万元。
六、机关运经费的支出情况的说明
我单位2015年度机关运行经费支出合计524.01万元,其中:办公费81.72万元、水费0.95万元、电费5.70万元、取暖费9.39万元、差旅费0.06万元、邮电费2.26万元、公务接待费0.08万元、福利费17.16万元、专用材料费397.85万元、公务用车运行维护费8.84万元。2015年机关运行经费的支出比2014年减少,主要原因是:对办公经费的厉行节约。


七、政府采购情况的说明
       我单位采购预算133.20万元,采购金额117.40万元
八、其他重要事项的情况说明
无其他说明
第四部分  名词解释
一般预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。
机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成
 



/2015年廊坊市广阳区水务局部门决算公开.xls
上一篇:没有了